16. Finansinių metų uždarymas (sutrumpinta)
1. Eikite Masiniai procesai -> Masiniai procesai.
2.Pažymėkite masinį procesą Sąskaitų balansų sulyginimas ir spauskite [Pradėti masinį procesą]
3. Sistemoje bus pateikiami apskaitos periodų uždarymo parametrai, kuriuose nurodykite: Periodas iki – paskutinė uždaromųjų metų data; Apskaitos konfigūravimo grupė – pasirinkite iš sąrašo Sąskaitų uždarymas 2017 ir spauskite [Gerai].
4. Pateiktame pranešime spauskite [Gerai].
5. Pereikite į skiltį Masinių procesų vykdymas ir raskite masinį procesą, kurio proceso pavadinimas Sąskaitų balansų sulyginimas ir atverkite jį.
6. Skiltyje Detalės bus sukurtas uždarymo apskaitos kvitas. Atverkite jį paspaudę ant mėlyno įrašo. Sistemoje bus atvertas sąskaitų uždarymo korespondencijų, užregistruotų apskaitoje, langas.
7. Pasitikrinti galite ataskaitų pagalba: FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai nurodžius datą, DK sąskaitą 3901 ir būtinai filtre Slėpti uždarymo operacijas pažymėti Ne. Taip pat tiesiai sistemoje Apskaita -> Didžioji knyga filtruose nusirodžius Sąskaitos numerį 3901.
8. Jei reikia atšaukti sąskaitų uždarymo operaciją, tai galite padaryti masinių procesų vykdymo paieškoje radę masinį procesą ir atvėrę jį bei atvertę Detalių skiltį atidaryti sukurtą apskaitos kvitą ir paspaudę viršuje esantį mygtuką [Stornuoti]
9. Jei po uždarymo koregavote uždarytų metų pajamų ir sąnaudų likučius - būtina stornuoti užregistruotą metų uždarymo operaciją ir po koregavimų atlikti ją iš naujo.
Grįžti į detalią instrukciją spauskite čia.